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Recent Submissions
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Plan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar los resultados financieros de la empresa Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl presente estudio se realizó en una empresa que pertenece al grupo Scotiabank. El objetivo es elaborar y aplicar un plan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar todos aquellos indicadores que ... -
Plan de control interno en las áreas de ventas y producción para incrementar la rentabilidad en la empresa MD PACK S.A.C en el periodo 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se encarga de proponer la implementación del control interno en una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos nutricionales para determinar los beneficios obtenidos ... -
Control interno en el área de cobranzas para optimizar los resultados económicos de Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl control interno en el área de cobranza contribuye en optimizar resultados económicos en la Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Por ello, se capacitará a todo el personal del área de cobranza y designar a un responsable ... -
Propuesta de un plan de mejora del control interno en el área de tesorería, para optimizar los resultados en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas S.A., Lima, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn la actualidad, muchas organizaciones presentan dificultades en los distintos procesos que comprende la gestión de cobranzas. En ese sentido, la realidad que se evidencia en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas ... -
Mejora del control en el área de cobranza de la empresa Lukoll S.A.C. y la optimización de sus resultados financieros, período 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl propósito de la investigación es establecer un proyecto de mejora en el área de cobranza de la empresa Lukoll S. A. C. para solucionar la problemática por afectación de retrasos en la cobranza. Los principales objetivos ... -
Mejora del control de cobranzas en la empresa Barras & Perfiles Altomayo S. A. C., para optimizar los resultados financieros, periodo 2023-2026.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEn la actualidad, las empresas buscan ser efectivas en la gestión de sus operaciones a fin de ser sostenibles en el mercado. Una forma de serlo es cautelando el proceso de cobranza, dado que una adecuada gestión de este ... -
El análisis financiero y la rentabilidad en la empresa Elimport Inversiones S.R.L, Lima, periodo 2015 -2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoLa empresa Elimport Inversiones S.R.L ha empezado a experimentar problemas de liquidez y rentabilidad en los últimos años, debido a la mala gestión. Por ello, se planteó, en una reunión con el gerente de la empresa, la ... -
Control interno en el área de ventas de la empresa Operador Logístico García S.A.C. para mejorar la rentabilidad - periodo 2020.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoLa presente tesis titulada “Control interno en el área de ventas de la empresa Operador Logístico García S.A.C. para mejorar la rentabilidad - periodo 2020”, tuvo como objetivo demostrar que la implementación de un sistema ... -
El presupuesto del proyecto Residencial Vigil y su rentabilidad para el grupo empresarial Tale Constructora S.A.C., Magdalena del Mar, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación académica se titula El presupuesto del proyecto Residencial Vigil y su rentabilidad para el grupo empresarial Tale Constructora S.A.C., Magdalena del Mar, 2020. Se ha trabajado con un tipo de ... -
Mejora del proceso de cobranza y optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC en el año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación pretende mejorar el proceso de cobranzas y la optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC, correspondiente al año 2021. ... -
Sistema de costeo ABC en la mejora de la gestión financiera en una asociación educativa en Lima, año 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl objetivo de la tesis fue demostrar que la aplicación de un sistema de costeo ABC mejora la gestión financiera de una Asociación Educativa en Lima, año 2019. Así también, la metodología empleada para seguir este propósito ... -
La omisión de ingresos, gastos no fehacientes y subvaluación de bienes relacionados con la evasión de impuestos en las inmobiliarias del distrito de Puente Piedra, periodo 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl propósito del trabajo es establecer la relación de la omisión de ingresos, los gastos no fehacientes y la subvaluación de bienes con la evasión de impuestos en las empresas inmobiliarias en el distrito de Puente Piedra, ... -
Aspectos tributarios del impuesto a la renta, del IVA y regalías de la actividad minera en Perú y Chile, año 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoLa presente tesis tiene como finalidad conocer los aspectos tributarios del sector minero en el Perú y Chile; es decir, los beneficios y exoneraciones tributarias de tres tributos importantes: (a) el impuesto a la renta, ... -
Ambiente de control y su relación con la presencia de errores en las funciones contables en los trabajadores de Obst Perú S.A. Lima, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoEl objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre el ambiente de control y la presencia de errores en las funciones contables de una empresa dedicada al servicio de outsourcing contable en Lima en ... -
Informe Técnico de la estrategia corporativa de la empresa Exalmar S.A.A - Operación Extraordinaria: Adquisición de la empresa Austral Group S.A.A.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEn el presente informe técnico se describe la estrategia corporativa de la empresa Pesquera Exalmar S.A.A. y la operación extraordinaria de adquisición de la compañía Pesquera Austral para el periodo 2020 al 2024. Exalmar ... -
Informe Técnico de la estrategia corporativa de la empresa agroindustrias AIB SA. – Operación extraordinaria de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl objetivo del presente informe técnico fue analizar las estrategias corporativas e identificar las necesidades de la empresa Agroindustrias AIB S.A. y realizar una compra extraordinaria, la cual consistió en adquirir a ... -
Relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C., 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl objetivo general de esta investigación consiste en determinar la relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C. en el año 2018. Para su ... -
Control interno y su influencia en la gestión del talento humano en la empresa J.C. Galeón constructora inmobiliaria S.A.C, 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “Control interno y su influencia en la gestión del talento humano en la Constructora Inmobiliaria JC Galeon S.A.C, 2018”, presenta el siguiente objetivo: determinar en qué medida el control ... -
Reforma tributaria y los beneficios tributarios de las MYPES ubicadas en los alrededores del Mercado de Covida, Los Olivos 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEn la presente tesis, se evaluaron los beneficios de la aplicación de la Reforma Tributaria 2017, que incluye (a) el Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta (D. Leg. No 1269, 2016); ... -
El control interno y la relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2019)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “El control interno y su relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018” tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el control ...