Contabilidad
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Recent Submissions
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Control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Cross Motors S.A.C., distrito de San Isidro, año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas desean tener el control absoluto de sus procesos comerciales. Por este motivo, la implementación del control interno (específicamente en el área de cobranzas), con una adecuada gestión de ... -
Implementación del control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicios Múltiples Fénix 2000 Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación es implementar el control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicio Múltiples Fénix 2000, para solucionar la problemática por retraso en la cancelación de las ... -
Implementación de control interno de inventarios para incrementar los resultados financieros de la Compañía Constructora Atlas S.A.C., Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl sector de construcción, en los últimos años, ha tenido un crecimiento notable dada la coyuntura de la mejora en infraestructura a nivel nacional e internacional, el incremento de obras civiles en proyectos de infraestructura, ... -
Control interno en el área de inventarios y los resultados financieros en la empresa Inversiones Litzy S. A. C., Lima, 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl presente estudio tuvo como objetivo diseñar un proyecto de control interno orientado al departamento de existencias de la compañía Inversiones Litzy S. A. C. Se espera que, al implementarse, mejore sus resultados ... -
Control interno de los inventarios para minimizar las mermas en procesos y mejorar la rentabilidad de Cerámicos Dett SAC Rioja 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa industria comercial busca siempre encontrar mejoras para alcanzar el incremento de su rentabilidad. Esta investigación plantea una mejora en el desarrollo de sus tareas y el adecuado control interno de sus inventarios, ... -
Implementación del control interno en créditos y cobranzas, optimizando los resultados financieros de Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. - Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEsta investigación permitirá proponer la implementación de un control interno en el área de cobranzas para mejorar los resultados financieros en la empresa Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. Se ejecuta este estudio ... -
Proyecto de mejora del control interno de cobranzas para optimizar los resultados financieros de la empresa Survey Rental & Sales S.A.C., 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa investigación se llevó a cabo en una organización comercializadora de equipos topográficos y geodésicos, que, además, alquila y presta servicios técnicos de los mismos. La finalidad fue demostrar que se puede aplicar ... -
Sistema de control interno del Área de Créditos y Cobranzas de la empresa Envolturas Perú S.A.C. y su impacto en los resultados financieros, Lima, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación consiste en la descripción y el análisis del sistema del control interno del Área de Créditos y Cobranzas de la empresa Envolturas Perú S.A.C. El problema de investigación trata de ... -
Propuesta de un control interno para mejorar el ciclo de compras de la empresa Freno Centro América S.A.C., período 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación tuvo como principal propósito diseñar una propuesta de control interno para mejorar el ciclo de compras de la empresa Freno Centro América S.A.C., período 2019. La metodología presentó un enfoque ... -
El control Interno de la Gestión de Inventario y su Impacto en los Resultados Financieros de la empresa Cept & Asociados SAC distrito de San Juan de Lurigancho 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación presenta los problemas del almacén de la empresa Cept & Asociados S. A. C., distrito de San Juan de Lurigancho, 2020. Estos son la falta de personal en el almacén, el déficit de stock ... -
Control de Inventarios y su Efecto en los Resultados Financieros en la Empresa Inversiones y Servicios Múltiples V y M S.A.C. Caso Año 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación, denominado Control de inventarios y su efecto en los resultados financieros en la empresa Inversiones y Servicios Múltiples V y M S.A.C. Caso año 2020, tiene como objetivo la implementación ... -
Proyecto de mejora en el área de administración y finanzas, y su influencia en los resultados financieros de la empresa Kobranzas S.A.C., Magdalena, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn el presente trabajo de investigación, propone un proyecto de mejora en el área de administración y finanzas, y su influencia en los resultados financieros de la empresa Kobranzas SAC, Magdalena 2020. El estudio tiene ... -
Propuesta de control interno en la gestión logística para mejorar los resultados financieros de la empresa Gilbert S.A.C., de la ciudad de Rioja, año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa investigación “Plan de control interno en el área de almacén para mejorar los resultados financieros de la empresa Gilbert S.A.C. de la ciudad de Rioja, año 2021” tiene como objetivo proponer un plan de control interno ... -
Implementación del control interno en cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Ferretería La Libertad S.R.L. Lima 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas buscan ser rentables a lo largo del tiempo. Una forma de que esto prevalezca es manteniendo un adecuado proceso de cobranza, debido a que a una correcta gestión reflejará mejores resultados ... -
Control Interno en el Área de Cobranzas y su Incidencia en los Resultados Financieros de la Empresa Importaciones Salazar E.I.R.L., Nueva Cajamarca, San Martín, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Importaciones Salazar E.I.R.L., Nueva Cajamarca, ... -
El control interno de los inventarios y los resultados financieros en la empresa Brain Silks S.A
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl trabajo de investigación titulado “El control interno de los inventarios y los resultados financieros de la empresa Brain Silks S.A.” tiene como objetivo principal determinar de qué manera el control interno de inventarios ... -
Mejora en el área de cobranza y su impacto en los resultados financieros en la empresa Andes Express S.A.C. 2022-2025
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn el Perú, la actividad de servicios de transporte contribuye significativamente a la economía del país. Así, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este sector al 2015 comprendía 95 ... -
Control interno y su incidencia en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación ha tenido por objetivo determinar la incidencia del control interno en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. Con el propósito de desarrollarlo, se trabajó con una ... -
El control Interno de las cuentas por cobrar y los resultados económicos de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl estudio se titula “El control interno de las cuentas por cobrar y los resultados económicos de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2020”. Su objetivo se centra en establecer la influencia del control ... -
Propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos para optimizar los resultados financieros de la empresa Alihcom Build S. A. C. Lima, año 2021.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEsta investigación analiza una empresa constructora denominada Alihcom Build S. A. C. con el propósito de elaborar, o justificar, una propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos, a fin de ...