Tesis: Recent submissions
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El control interno de existencias y su impacto en los resultados financieros de la empresa Gate Gourmet SRL, Callao 2023
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2024)Acceso restringidoEl presente estudio tuvo como objetivo principal examinar el impacto de un plan de mejora del control interno de existencias en la empresa Gate Gourmet Perú SRL, con el fin de obtener mejores resultados financieros. Para ... -
Implementación de Control Interno de Inventarios y su Influencia en la Rentabilidad de la empresa Engerede Perú SAC, Lima, 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2024)Acceso abiertoActualmente, en pospandemia, el sector telecomunicaciones se ha incrementado sustancialmente, pues durante la pandemia se evidenció su gran beneficio y se logró la optimización en el tiempo de muchas de las actividades que ... -
Control de cobranzas en la empresa Equans Perú S. A. y su impacto en los resultados financieros, Lima, periodo 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2024)Acceso abiertoActualmente, la morosidad es un problema recurrente en la sociedad que repercute en las empresas. Esta situación se convierte en algo sumamente preocupante para su economía. De este modo, resulta importante trabajar en ... -
Implementación del sistema de control de inventarios y su impacto en los resultados financieros de Corporación Miriam Inc. SAC, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl objetivo del presente trabajo de investigación fue demostrar el impacto que tuvo la implementación de un sistema de control de inventarios en los resultados financieros de Corporación Miriam Inc. SAC en el año 2021. ... -
Implementación del control interno de cuentas por cobrar para mejorar la liquidez de Ferretería Nordalex EIRL. JUANJUÍ – 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEsta investigación se titula “Implementación del control interno de cuentas por cobrar para mejorar la liquidez de Ferretería Nordalex EIRL. Juanjuí – 2021”. Persigue determinar cómo la implementación del control interno ... -
Control interno de cobranza y los resultados financieros, empresa Grifos El Buen Samaritano EIRL, distrito Callayuc, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa presente investigación tendrá como objetivo determinar la relación entre el control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Grifos El Buen Samaritano EIRL en el distrito ... -
Mejora en el control interno de cobranzas para optimizar los resultados financieros de Agrícola Alto Mayo S.A.C., Nueva Cajamarca, 2022-2025
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEn el sector del comercio de productos agroquímicos, Agrícola Alto Mayo S.A.C. enfrenta deficiencias en la gestión de sus cobranzas, impactando negativamente en sus resultados financieros. Para abordar esta problemática, ... -
Control interno de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa Negocios e Inversiones Kimberli EIRL, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa investigación tuvo como fin determinar cómo la implementación de un control interno de inventarios influirá en la rentabilidad de la empresa Negocios e Inversiones Kimberli EIRL, 2021. Metodológicamente, la pesquisa ... -
Proyecto de mejora en el área de almacén y su impacto en los resultados financieros de la empresa Inversiones Alpha Atalaya – Ucayali, 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso abiertoEn la actualidad, las empresas continúan enfrentando desafíos operativos que incluyen problemas en la gestión de ingresos y egresos, pérdida de tiempo y desorden en productos, lo cual conlleva a la generación de percepciones ... -
Implementación del Control Interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa presente investigación lleva como título “Implementación del control interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026”. El objetivo principal es establecer la ... -
Control interno de las valorizaciones y la rentabilidad de la empresa Chacon Contratistas Generales S.A. Lima, año 202
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl propósito principal de la investigación es medir la relación del control interno de las valorizaciones con la rentabilidad de la empresa Chacon Contratistas Generales S.A. El alcance de la investigación comprende los ... -
Control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Cross Motors S.A.C., distrito de San Isidro, año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas desean tener el control absoluto de sus procesos comerciales. Por este motivo, la implementación del control interno (específicamente en el área de cobranzas), con una adecuada gestión de ... -
Implementación del control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicios Múltiples Fénix 2000 Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación es implementar el control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicio Múltiples Fénix 2000, para solucionar la problemática por retraso en la cancelación de las ... -
Implementación de control interno de inventarios para incrementar los resultados financieros de la Compañía Constructora Atlas S.A.C., Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl sector de construcción, en los últimos años, ha tenido un crecimiento notable dada la coyuntura de la mejora en infraestructura a nivel nacional e internacional, el incremento de obras civiles en proyectos de infraestructura, ... -
Control interno en el área de inventarios y los resultados financieros en la empresa Inversiones Litzy S. A. C., Lima, 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl presente estudio tuvo como objetivo diseñar un proyecto de control interno orientado al departamento de existencias de la compañía Inversiones Litzy S. A. C. Se espera que, al implementarse, mejore sus resultados ... -
Control interno de los inventarios para minimizar las mermas en procesos y mejorar la rentabilidad de Cerámicos Dett SAC Rioja 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa industria comercial busca siempre encontrar mejoras para alcanzar el incremento de su rentabilidad. Esta investigación plantea una mejora en el desarrollo de sus tareas y el adecuado control interno de sus inventarios, ... -
Implementación del control interno en créditos y cobranzas, optimizando los resultados financieros de Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. - Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEsta investigación permitirá proponer la implementación de un control interno en el área de cobranzas para mejorar los resultados financieros en la empresa Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. Se ejecuta este estudio ... -
Proyecto de mejora del control interno de cobranzas para optimizar los resultados financieros de la empresa Survey Rental & Sales S.A.C., 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa investigación se llevó a cabo en una organización comercializadora de equipos topográficos y geodésicos, que, además, alquila y presta servicios técnicos de los mismos. La finalidad fue demostrar que se puede aplicar ... -
Sistema de control interno del Área de Créditos y Cobranzas de la empresa Envolturas Perú S.A.C. y su impacto en los resultados financieros, Lima, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación consiste en la descripción y el análisis del sistema del control interno del Área de Créditos y Cobranzas de la empresa Envolturas Perú S.A.C. El problema de investigación trata de ... -
Propuesta de un control interno para mejorar el ciclo de compras de la empresa Freno Centro América S.A.C., período 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación tuvo como principal propósito diseñar una propuesta de control interno para mejorar el ciclo de compras de la empresa Freno Centro América S.A.C., período 2019. La metodología presentó un enfoque ...