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Control interno de las valorizaciones y la rentabilidad de la empresa Chacon Contratistas Generales S.A. Lima, año 202
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl propósito principal de la investigación es medir la relación del control interno de las valorizaciones con la rentabilidad de la empresa Chacon Contratistas Generales S.A. El alcance de la investigación comprende los ... -
Control interno de los inventarios para minimizar las mermas en procesos y mejorar la rentabilidad de Cerámicos Dett SAC Rioja 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa industria comercial busca siempre encontrar mejoras para alcanzar el incremento de su rentabilidad. Esta investigación plantea una mejora en el desarrollo de sus tareas y el adecuado control interno de sus inventarios, ... -
El control interno de los inventarios y los resultados financieros en la empresa Brain Silks S.A
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl trabajo de investigación titulado “El control interno de los inventarios y los resultados financieros de la empresa Brain Silks S.A.” tiene como objetivo principal determinar de qué manera el control interno de inventarios ... -
Control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Cross Motors S.A.C., distrito de San Isidro, año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas desean tener el control absoluto de sus procesos comerciales. Por este motivo, la implementación del control interno (específicamente en el área de cobranzas), con una adecuada gestión de ... -
Control interno en el área de cobranzas para optimizar los resultados económicos de Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl control interno en el área de cobranza contribuye en optimizar resultados económicos en la Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Por ello, se capacitará a todo el personal del área de cobranza y designar a un responsable ... -
Control Interno en el Área de Cobranzas y su Incidencia en los Resultados Financieros de la Empresa Importaciones Salazar E.I.R.L., Nueva Cajamarca, San Martín, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Importaciones Salazar E.I.R.L., Nueva Cajamarca, ... -
Control interno en el área de inventarios y los resultados financieros en la empresa Inversiones Litzy S. A. C., Lima, 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl presente estudio tuvo como objetivo diseñar un proyecto de control interno orientado al departamento de existencias de la compañía Inversiones Litzy S. A. C. Se espera que, al implementarse, mejore sus resultados ... -
Control interno en el área de ventas de la empresa Operador Logístico García S.A.C. para mejorar la rentabilidad - periodo 2020.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoLa presente tesis titulada “Control interno en el área de ventas de la empresa Operador Logístico García S.A.C. para mejorar la rentabilidad - periodo 2020”, tuvo como objetivo demostrar que la implementación de un sistema ... -
El control interno y la relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2019)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “El control interno y su relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018” tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el control ... -
Control interno y su incidencia en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación ha tenido por objetivo determinar la incidencia del control interno en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. Con el propósito de desarrollarlo, se trabajó con una ... -
Control interno y su influencia en la gestión del talento humano en la empresa J.C. Galeón constructora inmobiliaria S.A.C, 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “Control interno y su influencia en la gestión del talento humano en la Constructora Inmobiliaria JC Galeon S.A.C, 2018”, presenta el siguiente objetivo: determinar en qué medida el control ... -
Deducibilidad de los gastos de viáticos y su impacto en el estado de resultado de la empresa de transporte SOCORRO CARGO EXPRESS S.A.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2015)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se elaboro de acuerdo a la información tributaria obtenida en la empresa de Transportes SOCORRO CARGO EXPRESS S.A. con la finalidad de determinar la incidencia de los gastos de viáticos ... -
Factores que inciden en la baja recaudación del impuesto predial en la municipalidad de San Pedro de Casta durante el ejercicio 2015
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2016)Acceso abiertoLa presente investigación “Factores que inciden en la baja recaudación del impuesto predial en la municipalidad de San Pedro de Casta durante el ejercicio 2015”, tiene su ámbito de estudio en las unidades administrativas ... -
Implementación de control interno de inventarios para incrementar los resultados financieros de la Compañía Constructora Atlas S.A.C., Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl sector de construcción, en los últimos años, ha tenido un crecimiento notable dada la coyuntura de la mejora en infraestructura a nivel nacional e internacional, el incremento de obras civiles en proyectos de infraestructura, ... -
Implementación del control interno de cuentas por cobrar para mejorar la liquidez de Ferretería Nordalex EIRL. JUANJUÍ – 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEsta investigación se titula “Implementación del control interno de cuentas por cobrar para mejorar la liquidez de Ferretería Nordalex EIRL. Juanjuí – 2021”. Persigue determinar cómo la implementación del control interno ... -
Implementación del Control Interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa presente investigación lleva como título “Implementación del control interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026”. El objetivo principal es establecer la ... -
Implementación del control interno en créditos y cobranzas, optimizando los resultados financieros de Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. - Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEsta investigación permitirá proponer la implementación de un control interno en el área de cobranzas para mejorar los resultados financieros en la empresa Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. Se ejecuta este estudio ... -
Implementación del control interno en cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Ferretería La Libertad S.R.L. Lima 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas buscan ser rentables a lo largo del tiempo. Una forma de que esto prevalezca es manteniendo un adecuado proceso de cobranza, debido a que a una correcta gestión reflejará mejores resultados ... -
Implementación del control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicios Múltiples Fénix 2000 Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación es implementar el control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicio Múltiples Fénix 2000, para solucionar la problemática por retraso en la cancelación de las ... -
Implementación del sistema de control de inventarios y su impacto en los resultados financieros de Corporación Miriam Inc. SAC, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl objetivo del presente trabajo de investigación fue demostrar el impacto que tuvo la implementación de un sistema de control de inventarios en los resultados financieros de Corporación Miriam Inc. SAC en el año 2021. ...