Browsing Contabilidad by Subject "Control interno"
Now showing items 1-20 of 30
-
Ambiente de control y su relación con la presencia de errores en las funciones contables en los trabajadores de Obst Perú S.A. Lima, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoEl objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre el ambiente de control y la presencia de errores en las funciones contables de una empresa dedicada al servicio de outsourcing contable en Lima en ... -
Caracterización del control interno en la gestión administrativa de la pollería Huaura s.a.c. ubicada en el distrito de Huaura
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo tiene por finalidad la caracterización del control interno en la gestión administrativa en la Pollería Huaura S.A.C., ubicada en el distrito de Huaura, para ello se lleva a cabo un análisis de los ... -
Control de Inventarios y su Efecto en los Resultados Financieros en la Empresa Inversiones y Servicios Múltiples V y M S.A.C. Caso Año 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación, denominado Control de inventarios y su efecto en los resultados financieros en la empresa Inversiones y Servicios Múltiples V y M S.A.C. Caso año 2020, tiene como objetivo la implementación ... -
Control interno de gastos de pasajes y viáticos en la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho - año 2018 Directiva N° 002-2018-GM/SGDI-MPH
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo con información recopilada de la Municipalidad Provincial de Huaura, ubicada en Huacho, Perú. Su finalidad fue identificar los controles internos de la Directiva ... -
El control Interno de la Gestión de Inventario y su Impacto en los Resultados Financieros de la empresa Cept & Asociados SAC distrito de San Juan de Lurigancho 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación presenta los problemas del almacén de la empresa Cept & Asociados S. A. C., distrito de San Juan de Lurigancho, 2020. Estos son la falta de personal en el almacén, el déficit de stock ... -
El control Interno de las cuentas por cobrar y los resultados económicos de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl estudio se titula “El control interno de las cuentas por cobrar y los resultados económicos de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2020”. Su objetivo se centra en establecer la influencia del control ... -
Control interno de las valorizaciones y la rentabilidad de la empresa Chacon Contratistas Generales S.A. Lima, año 202
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl propósito principal de la investigación es medir la relación del control interno de las valorizaciones con la rentabilidad de la empresa Chacon Contratistas Generales S.A. El alcance de la investigación comprende los ... -
El control interno de los inventarios y los resultados financieros en la empresa Brain Silks S.A
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl trabajo de investigación titulado “El control interno de los inventarios y los resultados financieros de la empresa Brain Silks S.A.” tiene como objetivo principal determinar de qué manera el control interno de inventarios ... -
Control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Cross Motors S.A.C., distrito de San Isidro, año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas desean tener el control absoluto de sus procesos comerciales. Por este motivo, la implementación del control interno (específicamente en el área de cobranzas), con una adecuada gestión de ... -
Control interno en el área de cobranzas para optimizar los resultados económicos de Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl control interno en el área de cobranza contribuye en optimizar resultados económicos en la Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Por ello, se capacitará a todo el personal del área de cobranza y designar a un responsable ... -
Control Interno en el Área de Cobranzas y su Incidencia en los Resultados Financieros de la Empresa Importaciones Salazar E.I.R.L., Nueva Cajamarca, San Martín, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el control interno en el área de cobranza y su incidencia en los resultados financieros de la empresa Importaciones Salazar E.I.R.L., Nueva Cajamarca, ... -
El control interno para evaluar el desempeño de los docentes y su influencia en la gestión educativa e ingresos económicos del colegio Innova Schools de la ciudad de Huacho en el 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa red de colegios Innovas Schools fueron fundadas por Jorge Yzusqui, y con la ayuda de del grupo INTERCORP cada año se fueron fundando más colegios a nivel nacional, es así que en el año 2014 llego a nuestra ciudad de ... -
El control interno y la relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2019)Acceso abiertoEl presente estudio titulado “El control interno y su relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018” tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el control ... -
Control interno y su incidencia en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación ha tenido por objetivo determinar la incidencia del control interno en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. Con el propósito de desarrollarlo, se trabajó con una ... -
Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno para mejorar la Eficiencia del Servicio de Transporte en la Empresa Consorcio New Star Sociedad Anónima Cerrada-2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de suficiencia profesional propone el diseño e implementación de control interno en la empresa CONSORCIO NEW STAR S.A.C. con la finalidad de determinar posibles falencias que limiten el correcto desempeño. ... -
Implementación de control interno de inventarios para incrementar los resultados financieros de la Compañía Constructora Atlas S.A.C., Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl sector de construcción, en los últimos años, ha tenido un crecimiento notable dada la coyuntura de la mejora en infraestructura a nivel nacional e internacional, el incremento de obras civiles en proyectos de infraestructura, ... -
Implementación del Control Interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa presente investigación lleva como título “Implementación del control interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026”. El objetivo principal es establecer la ... -
Implementación del control interno en cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Ferretería La Libertad S.R.L. Lima 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas buscan ser rentables a lo largo del tiempo. Una forma de que esto prevalezca es manteniendo un adecuado proceso de cobranza, debido a que a una correcta gestión reflejará mejores resultados ... -
Implementación del control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicios Múltiples Fénix 2000 Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación es implementar el control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicio Múltiples Fénix 2000, para solucionar la problemática por retraso en la cancelación de las ... -
Mejora del proceso de cobranza y optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC en el año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación pretende mejorar el proceso de cobranzas y la optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC, correspondiente al año 2021. ...