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dc.contributor.advisorFlores Ballesteros, Teodoro Emilio
dc.contributor.authorSilva Lozano, Andrea Jovita
dc.date.accessioned2022-10-31T20:27:29Z
dc.date.available2022-10-31T20:27:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14095/1628
dc.description.abstractEl presente estudio se realizó en una empresa que pertenece al grupo Scotiabank. El objetivo es elaborar y aplicar un plan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar todos aquellos indicadores que permitan presentar mejores resultados financieros de la empresa. El entorno actual empresarial, y sobre todo financiero, orienta a que las entidades logren maximizar las ventas y reducir los gastos a fin de obtener una mejor eficiencia en el rubro en el cual se desempeñan. Por ello, se contó con una metodología aplicada, bajo un diseño de investigación cuasi experimental, ya que se contó con la manipulación de la variable independiente en el proceso de provisión de gastos por parte del investigador. Asimismo, se emplearon diferentes técnicas e instrumentos para la recopilación de datos e información, así como pasar por un proceso de validez financiera en el que se puedan contrastar las hipótesis. Los resultados mostraron la existencia de asociación de los elementos consignados en el proceso de provisión de los gastos con los resultados financieros, sobre todo los derivados del estado de resultados. En ese sentido, la validez financiera demostró que el proyecto de mejora es viable para su aplicación, dado que los beneficios obtenidos superan la inversión realizada, en donde se obtuvo un impacto favorable en el rendimiento de la entidad. Se recomienda, por tanto, a la entidad la integral aplicación del proyecto a partir de las diferentes políticas y actividades mostradas que permitan una mejor eficacia de los procesos para que se reflejen los resultados financieros de la entidad.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Católica Sedes Sapientiaees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectProvisión de gastoses_PE
dc.subjectResultados financieroses_PE
dc.subjectUtilidadeses_PE
dc.titlePlan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar los resultados financieros de la empresa Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameTítulo Profesional de Contador Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comercialeses_PE
thesis.degree.disciplineContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
renati.advisor.dni08612078
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2143-484Xes_PE
renati.author.dni70141879
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorRivera Romero, David Sosimo
renati.jurorMuñoz Marticorena, William Amadeo
renati.jurorFlores Ballesteros, Teodoro Emilio
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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