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dc.contributor.advisorFlores Ballesteros, Teodoro Emilio
dc.contributor.authorOnsihuay Lara, Daniela Alejandra
dc.date.accessioned2022-10-31T18:34:06Z
dc.date.available2022-10-31T18:34:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14095/1627
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación se encarga de proponer la implementación del control interno en una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos nutricionales para determinar los beneficios obtenidos y el impacto positivo en la gestión de procesos del área de venta y de producción y alcanzar una rentabilidad favorable. Asimismo, el sistema de control interno también debe abordar la importancia del mismo para ver el logro de sus objetivos y las formas en que se minimizan los riesgos de exposición frontal. Por lo tanto, se asume que la propuesta de control interno sobre los procesos operativos mejorará la rentabilidad de la empresa, mientras que el objetivo general puede determinar el grado de influencia del control interno sobre los procesos operativos para mejorar la rentabilidad de la empresa. El proyecto introducirá los conceptos teóricos necesarios para el diagnóstico de la empresa, a través de los cuales se emplearán diferentes herramientas útiles para sugerir diferentes propuestas de mejora a implementar en la empresa. Los resultados y análisis de la investigación concluyeron que factores relacionados con la toma de decisiones de incorporar un adecuado control interno en el área de producción y de ventas es debido a la mala gestión entre áreas y la segregación de funciones no establecidas. Por ello, se ha implementado herramientas de control en la afectación de la rentabilidad de la empresa MD PACK lo que permitirá destacar el buen manejo del ahorro en costos.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Católica Sedes Sapientiaees_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectObjetivoes_PE
dc.subjectRentabilidades_PE
dc.titlePlan de control interno en las áreas de ventas y producción para incrementar la rentabilidad en la empresa MD PACK S.A.C en el periodo 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameTítulo Profesional de Contador Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comercialeses_PE
thesis.degree.disciplineContador Públicoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
renati.advisor.dni08612078
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2143-484Xes_PE
renati.author.dni73073530
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorRivera Romero, David Sosimo
renati.jurorMuñoz Marticorena, William Amadeo
renati.jurorFlores Ballesteros, Teodoro Emilio
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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