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Mejora del proceso de cobranza y optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC en el año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
El objetivo general de la investigación pretende mejorar el proceso de cobranzas y la optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC, correspondiente al año 2021. ...
Revisión de conceptos y métodos del control interno de inventarios de una empresa
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
Debido a los diversos problemas que tienen que enfrentar las empresas en la gestión de sus procesos y cumplimiento de sus funciones, es fundamental procurar la aplicación de un control adecuado a los mismos; entre ellos, ...
Relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C., 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El objetivo general de esta investigación consiste en determinar la relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C. en el año 2018. Para su ...
Proceso de los Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Corporación Maza Sandoval S.A.C. 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo principal implementar un sistema de control interno para mejorar el proceso de inventario y conocer la incidencia que tuvo en la rentabilidad de la empresa Corporación Maza ...
Control interno de gastos de pasajes y viáticos en la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho - año 2018 Directiva N° 002-2018-GM/SGDI-MPH
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)
El presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo con información recopilada de la Municipalidad Provincial de Huaura, ubicada en Huacho, Perú. Su finalidad fue identificar los controles internos de la Directiva ...
Caracterización del control interno en la gestión administrativa de la pollería Huaura s.a.c. ubicada en el distrito de Huaura
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El presente trabajo tiene por finalidad la caracterización del control interno en la gestión administrativa en la Pollería Huaura S.A.C., ubicada en el distrito de Huaura, para ello se lleva a cabo un análisis de los ...
Revisión bibliográfica sobre control interno de costo de las importaciones en las pymes en el Perú
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
En el crecimiento de las empresas, el control interno de costos de las importaciones, es un aspecto económico muy importante. El objetivo de esta investigación ayuda a conocer el proceso, enlazado a diferentes factores ...
Propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos para optimizar los resultados financieros de la empresa Alihcom Build S. A. C. Lima, año 2021.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
Esta investigación analiza una empresa constructora denominada Alihcom Build S. A. C. con el propósito de elaborar, o justificar, una propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos, a fin de ...
Propuesta de un plan de mejora del control interno en el área de tesorería, para optimizar los resultados en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas S.A., Lima, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
En la actualidad, muchas organizaciones presentan dificultades en los distintos procesos que comprende la gestión de cobranzas. En ese sentido, la realidad que se evidencia en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas ...
Control interno en el área de cobranzas para optimizar los resultados económicos de Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
El control interno en el área de cobranza contribuye en optimizar resultados económicos en la Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Por ello, se capacitará a todo el personal del área de cobranza y designar a un responsable ...