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Control interno de gastos de pasajes y viáticos en la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho - año 2018 Directiva N° 002-2018-GM/SGDI-MPH
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)
El presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo con información recopilada de la Municipalidad Provincial de Huaura, ubicada en Huacho, Perú. Su finalidad fue identificar los controles internos de la Directiva ...
Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno para mejorar la Eficiencia del Servicio de Transporte en la Empresa Consorcio New Star Sociedad Anónima Cerrada-2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El presente trabajo de suficiencia profesional propone el diseño e implementación de control interno en la empresa CONSORCIO NEW STAR S.A.C. con la finalidad de determinar posibles falencias que limiten el correcto desempeño. ...
Plan de control interno de la gestión de ventas en las empresas de seguros de la ciudad de Huacho en el 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)
La presente investigación tiene por objetivo general plantear mejoras en los procesos de control interno en la gestión de ventas de las empresas de seguros. Este estudio se desarrolló a través de la investigación de los ...
Proceso de los Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Corporación Maza Sandoval S.A.C. 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo principal implementar un sistema de control interno para mejorar el proceso de inventario y conocer la incidencia que tuvo en la rentabilidad de la empresa Corporación Maza ...
Mejora del proceso de cobranza y optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC en el año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
El objetivo general de la investigación pretende mejorar el proceso de cobranzas y la optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC, correspondiente al año 2021. ...
El control interno y la relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2019)
El presente estudio titulado “El control interno y su relación con la gestión de inventarios en la empresa Faval Perú Inversiones S.A.C. en el año 2018” tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el control ...
Relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C., 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El objetivo general de esta investigación consiste en determinar la relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C. en el año 2018. Para su ...
El control interno para evaluar el desempeño de los docentes y su influencia en la gestión educativa e ingresos económicos del colegio Innova Schools de la ciudad de Huacho en el 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
La red de colegios Innovas Schools fueron fundadas por Jorge Yzusqui, y con la ayuda de del grupo INTERCORP cada año se fueron fundando más colegios a nivel nacional, es así que en el año 2014 llego a nuestra ciudad de ...
Caracterización del control interno en la gestión administrativa de la pollería Huaura s.a.c. ubicada en el distrito de Huaura
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El presente trabajo tiene por finalidad la caracterización del control interno en la gestión administrativa en la Pollería Huaura S.A.C., ubicada en el distrito de Huaura, para ello se lleva a cabo un análisis de los ...
Ambiente de control y su relación con la presencia de errores en las funciones contables en los trabajadores de Obst Perú S.A. Lima, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)
El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre el ambiente de control y la presencia de errores en las funciones contables de una empresa dedicada al servicio de outsourcing contable en Lima en ...