Listar por autor "Echegaray Romero, Héctor Orlando"
Mostrando ítems 1-7 de 7
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Control interno de gastos de pasajes y viáticos en la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho - año 2018 Directiva N° 002-2018-GM/SGDI-MPH
Nicho Ortega, Enoret Medalit (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo con información recopilada de la Municipalidad Provincial de Huaura, ubicada en Huacho, Perú. Su finalidad fue identificar los controles internos de la Directiva ... -
Control interno para mejorar la gestión de existencias en el área de almacén de la corporación Goyita s.a.c - Huacho
Salcedo Zamora, Andrea Anamaria; Rojas Alvarado, Betsabe Patricia (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “El control interno en el área de almacén para mejorar la gestión de existencias en la empresa comercial Goyita S.A.C.” surge debido a la ausencia de controles internos capaces de garantizar ... -
Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno para mejorar la Eficiencia del Servicio de Transporte en la Empresa Consorcio New Star Sociedad Anónima Cerrada-2018
Sánchez Moreno, Rosénica Maribel (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de suficiencia profesional propone el diseño e implementación de control interno en la empresa CONSORCIO NEW STAR S.A.C. con la finalidad de determinar posibles falencias que limiten el correcto desempeño. ... -
Evaluación del proceso de control interno en el área de almacén de la empresa comercializadora MLB Enterprice s.r.l. en el año 2018
López Capa, Elide (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2019)Acceso abiertoAnte la existencia de nuevos contextos empresariales caracterizados por ser dinámicos, complejos, cambiantes y competitivos, resulta urgente que las empresas, sobre todo las que se dedican a comercializar servicios ... -
Implementación del control interno en los inventarios de mercaderías de la empresa corporación papelera Madrid S.A.C.
Meléndez Martínez, Mariela (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa elaboración del presente trabajo se enfoca en contribuir con un análisis situacional de la empresa Corporación Papelera Madrid S.A.C. para determinar la importancia de la implementación del control interno en los ... -
Plan de control interno de la gestión de ventas en las empresas de seguros de la ciudad de Huacho en el 2017
Bustamante Palomino, Sonia Cleante; Palomino Arroyo, Marisella Del Rosario (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación tiene por objetivo general plantear mejoras en los procesos de control interno en la gestión de ventas de las empresas de seguros. Este estudio se desarrolló a través de la investigación de los ... -
Proceso de los Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Corporación Maza Sandoval S.A.C. 2018
Koc Ojeda, Brandon Andre (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo principal implementar un sistema de control interno para mejorar el proceso de inventario y conocer la incidencia que tuvo en la rentabilidad de la empresa Corporación Maza ...