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Plan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar los resultados financieros de la empresa Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
El presente estudio se realizó en una empresa que pertenece al grupo Scotiabank. El objetivo es elaborar y aplicar un plan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar todos aquellos indicadores que ...
Plan de control interno en las áreas de ventas y producción para incrementar la rentabilidad en la empresa MD PACK S.A.C en el periodo 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
El presente trabajo de investigación se encarga de proponer la implementación del control interno en una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos nutricionales para determinar los beneficios obtenidos ...
Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno para mejorar la Eficiencia del Servicio de Transporte en la Empresa Consorcio New Star Sociedad Anónima Cerrada-2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El presente trabajo de suficiencia profesional propone el diseño e implementación de control interno en la empresa CONSORCIO NEW STAR S.A.C. con la finalidad de determinar posibles falencias que limiten el correcto desempeño. ...
El control interno para evaluar el desempeño de los docentes y su influencia en la gestión educativa e ingresos económicos del colegio Innova Schools de la ciudad de Huacho en el 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
La red de colegios Innovas Schools fueron fundadas por Jorge Yzusqui, y con la ayuda de del grupo INTERCORP cada año se fueron fundando más colegios a nivel nacional, es así que en el año 2014 llego a nuestra ciudad de ...
Plan de control interno de la gestión de ventas en las empresas de seguros de la ciudad de Huacho en el 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)
La presente investigación tiene por objetivo general plantear mejoras en los procesos de control interno en la gestión de ventas de las empresas de seguros. Este estudio se desarrolló a través de la investigación de los ...
Implementación y adaptación de auditoría interna para mejorar el rendimiento de las empresas del Perú
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
Este trabajo se realizó con el objetivo de revisar la literatura sobre la implementación y la adaptación de auditoría interna, y su incidencia para mejorar el rendimiento de las empresas del Perú. Para ello, se realizó una ...
Control interno en la gestión administrativa de las pequeñas empresas comerciales en Perú
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El control interno es fundamental en el desarrollo y crecimiento de todas las organizaciones, indistintamente de sus rubros o sectores y de que sean públicas o privadas, porque reduce posibles fraudes. A través de este ...
El Control Interno en la Administración de las Empresas de Transporte del Perú
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El uso de herramientas de control interno ha permitido un mejor desempeño de las empresas en la última década, especialmente en el área de la administración, lo cual ha garantizado que la rentabilidad sea mucho mayor. Este ...
Control interno para mejorar la gestión de inventarios de las empresas comercializadoras del PerúTRABAJO
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)
El activo de mayor importancia de una empresa comercializadora son sus existencias (inventarios). Para mejorar su gestión, es necesario un adecuado sistema que le permita tener un control y manejo eficientes de sus productos. ...
Revisión bibliográfica sobre la influencia del control interno en la administración de las pequeñas empresas en el sector textil del Perú en el 2020.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El estudio del control interno es de gran interés a nivel nacional y mundial por los efectos positivos que genera en las organizaciones. El objetivo de esta investigación es analizar la influencia del control interno en ...