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Reforma tributaria y los beneficios tributarios de las MYPES ubicadas en los alrededores del Mercado de Covida, Los Olivos 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
En la presente tesis, se evaluaron los beneficios de la aplicación de la Reforma Tributaria 2017, que incluye (a) el Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta (D. Leg. No 1269, 2016); ...
Control interno y su influencia en la gestión del talento humano en la empresa J.C. Galeón constructora inmobiliaria S.A.C, 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El presente estudio titulado “Control interno y su influencia en la gestión del talento humano en la Constructora Inmobiliaria JC Galeon S.A.C, 2018”, presenta el siguiente objetivo: determinar en qué medida el control ...
Relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C., 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El objetivo general de esta investigación consiste en determinar la relación del control interno contable de ingresos y gastos en la gestión financiera de la empresa de servicios Mamutt S.A.C. en el año 2018. Para su ...
Proceso de los Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Corporación Maza Sandoval S.A.C. 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
La presente investigación tuvo como objetivo principal implementar un sistema de control interno para mejorar el proceso de inventario y conocer la incidencia que tuvo en la rentabilidad de la empresa Corporación Maza ...
Control interno de gastos de pasajes y viáticos en la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho - año 2018 Directiva N° 002-2018-GM/SGDI-MPH
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)
El presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo con información recopilada de la Municipalidad Provincial de Huaura, ubicada en Huacho, Perú. Su finalidad fue identificar los controles internos de la Directiva ...
Caracterización del control interno en la gestión administrativa de la pollería Huaura s.a.c. ubicada en el distrito de Huaura
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)
El presente trabajo tiene por finalidad la caracterización del control interno en la gestión administrativa en la Pollería Huaura S.A.C., ubicada en el distrito de Huaura, para ello se lleva a cabo un análisis de los ...
Propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos para optimizar los resultados financieros de la empresa Alihcom Build S. A. C. Lima, año 2021.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
Esta investigación analiza una empresa constructora denominada Alihcom Build S. A. C. con el propósito de elaborar, o justificar, una propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos, a fin de ...
Auditoría tributaria preventiva del impuesto general a las ventas en las empresas comercializadoras de combustible en el distrito de Comas
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2015)
En el presente trabajo de investigación trata sobre la Auditoría Tributaria Preventiva del Impuesto General a las Ventas que hoy en día existen organizaciones preocupadas por el constante cambio de las leyes y normas ...
Propuesta de un plan de mejora del control interno en el área de tesorería, para optimizar los resultados en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas S.A., Lima, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
En la actualidad, muchas organizaciones presentan dificultades en los distintos procesos que comprende la gestión de cobranzas. En ese sentido, la realidad que se evidencia en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas ...
Mejora del control en el área de cobranza de la empresa Lukoll S.A.C. y la optimización de sus resultados financieros, período 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)
El propósito de la investigación es establecer un proyecto de mejora en el área de cobranza de la empresa Lukoll S. A. C. para solucionar la problemática por afectación de retrasos en la cobranza. Los principales objetivos ...