Browsing Contabilidad by Issue Date
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Proceso de los Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Corporación Maza Sandoval S.A.C. 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo principal implementar un sistema de control interno para mejorar el proceso de inventario y conocer la incidencia que tuvo en la rentabilidad de la empresa Corporación Maza ... -
Caracterización del control interno en la gestión administrativa de la pollería Huaura s.a.c. ubicada en el distrito de Huaura
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo tiene por finalidad la caracterización del control interno en la gestión administrativa en la Pollería Huaura S.A.C., ubicada en el distrito de Huaura, para ello se lleva a cabo un análisis de los ... -
Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno para mejorar la Eficiencia del Servicio de Transporte en la Empresa Consorcio New Star Sociedad Anónima Cerrada-2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de suficiencia profesional propone el diseño e implementación de control interno en la empresa CONSORCIO NEW STAR S.A.C. con la finalidad de determinar posibles falencias que limiten el correcto desempeño. ... -
El control interno para evaluar el desempeño de los docentes y su influencia en la gestión educativa e ingresos económicos del colegio Innova Schools de la ciudad de Huacho en el 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa red de colegios Innovas Schools fueron fundadas por Jorge Yzusqui, y con la ayuda de del grupo INTERCORP cada año se fueron fundando más colegios a nivel nacional, es así que en el año 2014 llego a nuestra ciudad de ... -
Control interno para mejorar la gestión de existencias en el área de almacén de la corporación Goyita s.a.c - Huacho
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “El control interno en el área de almacén para mejorar la gestión de existencias en la empresa comercial Goyita S.A.C.” surge debido a la ausencia de controles internos capaces de garantizar ... -
Informe Técnico de la estrategia corporativa de la empresa Exalmar S.A.A - Operación Extraordinaria: Adquisición de la empresa Austral Group S.A.A.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEn el presente informe técnico se describe la estrategia corporativa de la empresa Pesquera Exalmar S.A.A. y la operación extraordinaria de adquisición de la compañía Pesquera Austral para el periodo 2020 al 2024. Exalmar ... -
Informe Técnico de la estrategia corporativa de la empresa agroindustrias AIB SA. – Operación extraordinaria de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl objetivo del presente informe técnico fue analizar las estrategias corporativas e identificar las necesidades de la empresa Agroindustrias AIB S.A. y realizar una compra extraordinaria, la cual consistió en adquirir a ... -
Control interno de gastos de pasajes y viáticos en la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho - año 2018 Directiva N° 002-2018-GM/SGDI-MPH
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo con información recopilada de la Municipalidad Provincial de Huaura, ubicada en Huacho, Perú. Su finalidad fue identificar los controles internos de la Directiva ... -
El análisis financiero y la rentabilidad en la empresa Elimport Inversiones S.R.L, Lima, periodo 2015 -2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoLa empresa Elimport Inversiones S.R.L ha empezado a experimentar problemas de liquidez y rentabilidad en los últimos años, debido a la mala gestión. Por ello, se planteó, en una reunión con el gerente de la empresa, la ... -
Plan de control interno de la gestión de ventas en las empresas de seguros de la ciudad de Huacho en el 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación tiene por objetivo general plantear mejoras en los procesos de control interno en la gestión de ventas de las empresas de seguros. Este estudio se desarrolló a través de la investigación de los ... -
Ambiente de control y su relación con la presencia de errores en las funciones contables en los trabajadores de Obst Perú S.A. Lima, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoEl objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre el ambiente de control y la presencia de errores en las funciones contables de una empresa dedicada al servicio de outsourcing contable en Lima en ... -
Control interno en el área de ventas de la empresa Operador Logístico García S.A.C. para mejorar la rentabilidad - periodo 2020.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso restringidoLa presente tesis titulada “Control interno en el área de ventas de la empresa Operador Logístico García S.A.C. para mejorar la rentabilidad - periodo 2020”, tuvo como objetivo demostrar que la implementación de un sistema ... -
Aspectos tributarios del impuesto a la renta, del IVA y regalías de la actividad minera en Perú y Chile, año 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoLa presente tesis tiene como finalidad conocer los aspectos tributarios del sector minero en el Perú y Chile; es decir, los beneficios y exoneraciones tributarias de tres tributos importantes: (a) el impuesto a la renta, ... -
La omisión de ingresos, gastos no fehacientes y subvaluación de bienes relacionados con la evasión de impuestos en las inmobiliarias del distrito de Puente Piedra, periodo 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl propósito del trabajo es establecer la relación de la omisión de ingresos, los gastos no fehacientes y la subvaluación de bienes con la evasión de impuestos en las empresas inmobiliarias en el distrito de Puente Piedra, ... -
Sistema de costeo ABC en la mejora de la gestión financiera en una asociación educativa en Lima, año 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl objetivo de la tesis fue demostrar que la aplicación de un sistema de costeo ABC mejora la gestión financiera de una Asociación Educativa en Lima, año 2019. Así también, la metodología empleada para seguir este propósito ... -
Mejora del proceso de cobranza y optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC en el año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación pretende mejorar el proceso de cobranzas y la optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC, correspondiente al año 2021. ... -
El presupuesto del proyecto Residencial Vigil y su rentabilidad para el grupo empresarial Tale Constructora S.A.C., Magdalena del Mar, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación académica se titula El presupuesto del proyecto Residencial Vigil y su rentabilidad para el grupo empresarial Tale Constructora S.A.C., Magdalena del Mar, 2020. Se ha trabajado con un tipo de ... -
Propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos para optimizar los resultados financieros de la empresa Alihcom Build S. A. C. Lima, año 2021.
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEsta investigación analiza una empresa constructora denominada Alihcom Build S. A. C. con el propósito de elaborar, o justificar, una propuesta de control interno en la gestión de compras y registro de gastos, a fin de ... -
Propuesta de un plan de mejora del control interno en el área de tesorería, para optimizar los resultados en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas S.A., Lima, 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn la actualidad, muchas organizaciones presentan dificultades en los distintos procesos que comprende la gestión de cobranzas. En ese sentido, la realidad que se evidencia en la empresa Innovación y Operaciones Logísticas ... -
Mejora del control en el área de cobranza de la empresa Lukoll S.A.C. y la optimización de sus resultados financieros, período 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl propósito de la investigación es establecer un proyecto de mejora en el área de cobranza de la empresa Lukoll S. A. C. para solucionar la problemática por afectación de retrasos en la cobranza. Los principales objetivos ...