Browsing by Subject "Control Interno"
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Control interno de los inventarios para minimizar las mermas en procesos y mejorar la rentabilidad de Cerámicos Dett SAC Rioja 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa industria comercial busca siempre encontrar mejoras para alcanzar el incremento de su rentabilidad. Esta investigación plantea una mejora en el desarrollo de sus tareas y el adecuado control interno de sus inventarios, ... -
Control interno en el área de inventarios y los resultados financieros en la empresa Inversiones Litzy S. A. C., Lima, 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl presente estudio tuvo como objetivo diseñar un proyecto de control interno orientado al departamento de existencias de la compañía Inversiones Litzy S. A. C. Se espera que, al implementarse, mejore sus resultados ... -
Control interno para mejorar la gestión de existencias en el área de almacén de la corporación Goyita s.a.c - Huacho
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “El control interno en el área de almacén para mejorar la gestión de existencias en la empresa comercial Goyita S.A.C.” surge debido a la ausencia de controles internos capaces de garantizar ... -
Evaluación del proceso de control interno en el área de almacén de la empresa comercializadora MLB Enterprice s.r.l. en el año 2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2019)Acceso abiertoAnte la existencia de nuevos contextos empresariales caracterizados por ser dinámicos, complejos, cambiantes y competitivos, resulta urgente que las empresas, sobre todo las que se dedican a comercializar servicios ... -
Implementación del control interno en créditos y cobranzas, optimizando los resultados financieros de Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. - Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEsta investigación permitirá proponer la implementación de un control interno en el área de cobranzas para mejorar los resultados financieros en la empresa Inversiones Generales Tejada Varela S.A.C. Se ejecuta este estudio ... -
Propuesta de un control interno para mejorar el ciclo de compras de la empresa Freno Centro América S.A.C., período 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación tuvo como principal propósito diseñar una propuesta de control interno para mejorar el ciclo de compras de la empresa Freno Centro América S.A.C., período 2019. La metodología presentó un enfoque ... -
Proyecto de mejora del control interno de cobranzas para optimizar los resultados financieros de la empresa Survey Rental & Sales S.A.C., 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa investigación se llevó a cabo en una organización comercializadora de equipos topográficos y geodésicos, que, además, alquila y presta servicios técnicos de los mismos. La finalidad fue demostrar que se puede aplicar ... -
Sistema de control interno del Área de Créditos y Cobranzas de la empresa Envolturas Perú S.A.C. y su impacto en los resultados financieros, Lima, 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación consiste en la descripción y el análisis del sistema del control interno del Área de Créditos y Cobranzas de la empresa Envolturas Perú S.A.C. El problema de investigación trata de ...