Browsing by Subject "Control interno"
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Control interno y su incidencia en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. en el año 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación ha tenido por objetivo determinar la incidencia del control interno en la gestión de inventarios de la empresa Corporación Crons Perú S.A.C. Con el propósito de desarrollarlo, se trabajó con una ... -
Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno para mejorar la Eficiencia del Servicio de Transporte en la Empresa Consorcio New Star Sociedad Anónima Cerrada-2018
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de suficiencia profesional propone el diseño e implementación de control interno en la empresa CONSORCIO NEW STAR S.A.C. con la finalidad de determinar posibles falencias que limiten el correcto desempeño. ... -
Gestión y control interno de inventarios en la rentabilidad de las empresas privadas del Perú
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso abiertoLos diversos estudios sobre la importancia de los inventarios para el desarrollo y crecimiento de una organización han demostrado ser de gran interés por los efectos que estos generan sobre su gestión y control. El objetivo ... -
Implementación de control interno de inventarios para incrementar los resultados financieros de la Compañía Constructora Atlas S.A.C., Lima 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl sector de construcción, en los últimos años, ha tenido un crecimiento notable dada la coyuntura de la mejora en infraestructura a nivel nacional e internacional, el incremento de obras civiles en proyectos de infraestructura, ... -
Implementación del control interno de cuentas por cobrar para mejorar la rentabilidad de la empresa Consorcio Educativo SAC, Lima - 2019
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa presente investigación tuvo como finalidad la implementación del control interno de cuentas por cobrar y su influencia en la mejora de la rentabilidad de la empresa Consorcio Educativo SAC. Para ello se diseñó una ... -
Implementación del control interno de cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Force Seals Security S.A.C. Lima 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso abiertoLas compañías, en la actualidad, procuran mantener controladas las diferentes áreas de la organización, ya que es un punto de inflexión para alcanzar los objetivos y el éxito. Por ello, en el presente proyecto de investigación, ... -
Implementación del Control Interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoLa presente investigación lleva como título “Implementación del control interno de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa Valnic S.A.C., periodo 2023 – 2026”. El objetivo principal es establecer la ... -
Implementación del control interno del proceso de cobranzas para optimizar los resultados financieros de la empresa Logistic & Transport Perú S.A.C. 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoMantener controlado las diferentes áreas de los negocios es un punto importante para alcanzar el éxito. Por ello, en el presente trabajo de indagación, se abordará el tema del control interno aplicado la unidad de cobranzas ... -
Implementación del control interno en cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Ferretería La Libertad S.R.L. Lima 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn la actualidad, las empresas buscan ser rentables a lo largo del tiempo. Una forma de que esto prevalezca es manteniendo un adecuado proceso de cobranza, debido a que a una correcta gestión reflejará mejores resultados ... -
Implementación del control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicios Múltiples Fénix 2000 Lima - 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación es implementar el control interno en las cobranzas para mejorar la liquidez de Servicio Múltiples Fénix 2000, para solucionar la problemática por retraso en la cancelación de las ... -
Implementación del control interno en las cuentas por cobrar para optimizar los resultados financieros de Comsatel Perú S.A.C. Lima 2022
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEl enfoque de esta investigación es analizar las cuentas por cobrar e implementar el control interno en los procesos de cobranzas, con el propósito de obtener mejores resultados financieros en la empresa Comsatel Perú ... -
Implementación y adaptación de auditoría interna para mejorar el rendimiento de las empresas del Perú
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2020)Acceso abiertoEste trabajo se realizó con el objetivo de revisar la literatura sobre la implementación y la adaptación de auditoría interna, y su incidencia para mejorar el rendimiento de las empresas del Perú. Para ello, se realizó una ... -
Mejora del Control Interno de las Cobranzas para Optimizar los Resultados Financieros en la empresa Chemical Processes Industries S.A.C. - 2023-2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoLa presente investigación se elaboró con el objetivo de, en primer lugar, identificar la problemática en el control interno del proceso de cobranzas que influye en los resultados financieros de la empresa Chemical Processes ... -
Mejora del proceso de cobranza y optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC en el año 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEl objetivo general de la investigación pretende mejorar el proceso de cobranzas y la optimización de liquidez mediante el proceso de control interno en la empresa Contometros Especiales SAC, correspondiente al año 2021. ... -
Mejora en el control documentario de las papeletas de la empresa de Transportes y Servicios el Rapido S.A y su impacto en los resultados financieros, periodo 2023 – 2026
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso restringidoEn el contexto del sector de transporte público de la ciudad de Lima metropolitana, se toma a una empresa de transporte como caso de análisis, el cual presenta una problemática en el alto importe en papeletas ocasionado ... -
Mejora en el control interno de cobranzas para optimizar los resultados financieros de Agrícola Alto Mayo S.A.C., Nueva Cajamarca, 2022-2025
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2023)Acceso restringidoEn el sector del comercio de productos agroquímicos, Agrícola Alto Mayo S.A.C. enfrenta deficiencias en la gestión de sus cobranzas, impactando negativamente en sus resultados financieros. Para abordar esta problemática, ... -
Plan de control interno de la gestión de ventas en las empresas de seguros de la ciudad de Huacho en el 2017
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación tiene por objetivo general plantear mejoras en los procesos de control interno en la gestión de ventas de las empresas de seguros. Este estudio se desarrolló a través de la investigación de los ... -
Plan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar los resultados financieros de la empresa Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., 2020
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl presente estudio se realizó en una empresa que pertenece al grupo Scotiabank. El objetivo es elaborar y aplicar un plan de control interno en el proceso de provisión de gastos para mejorar todos aquellos indicadores que ... -
Plan de control interno en las áreas de ventas y producción para incrementar la rentabilidad en la empresa MD PACK S.A.C en el periodo 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación se encarga de proponer la implementación del control interno en una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos nutricionales para determinar los beneficios obtenidos ... -
Plan de Sistema de Control Interno de Almacenes y su efecto en los Resultados Financieros de la Empresa Comercializadora FEPAZA S.A.C., Nueva Cajamarca 2021
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación explica cómo el plan de sistema de control interno (CI) de almacenes afecta los resultados financieros de la empresa Comercializadora FEPAZA S.A.C., Nueva Cajamarca, 2021. En ese sentido, este ...